RENJA |
2021 |
|
KECAMATAN KEMIRI |
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN KEMIRI Jl.RayaKemiri No.41 Tangerang-Banten 15530
|
KATA PENGANTAR
Dengan rahmat Allah SWT, penulis menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemiri untuk tahun 2020 ini dengan lancar sesuai rencana yang telah ditentukan.
Rencana Kerja (Renja) ini merupakan rencana konkrit yang telah disusun berdasarkan hasil musyawarah dengan para Kepala Kasi dan Ka.Subag, ditindaklanjuti penajaman ke lapangan untuk memperoleh data dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat Kecamatan Kemiri.
Penulis menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) ini masih ada kekurangan yang harus disempurnakan, untuk itu kami mohon saran, pendapat dan teguran sifatnya demi perbaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini agar dapat diaplikasikan pada kinerja tahunan.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini (Renja) diharapkan terciptanya koordinasi, kesatuan pendapat, kesatuan wawasan, dan kesatuan gerak baik perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi maupun tindak lanjut pembangunan di Kecamatan Kemiri.
|
|
Kemiri, Januari 2021
CAMAT KEMIRI
HADIYANTO ,S.IP,MM NIP. 197406091999011001 |
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR |
i |
||
DAFTAR ISI |
ii |
||
BAB I PENDAHULUAN |
1 |
||
|
1.1 |
Latar Belakang |
1 |
|
1.2 |
Landasan Hukum |
2 |
|
1.3 |
Maksud Dan Tujuan |
4 |
|
1.4 |
Review Rencana Strategis Tahun 2019-2023 |
5 |
BAB II REVIEW KEGIATAN KECAMATAN KEMIRI TAHUN 2020 |
9 |
||
BAB III RENCANA KERJA KECAMATAN KEMIRI TAHUN 2021 |
15 |
||
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN |
21 |
||
|
4.1 |
Kesimpulan |
21 |
|
4.2 |
Saran |
23 |
LAMPIRAN - LAMPIRAN |
25 |
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemiri Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan kecamatan Kemiri dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemiri tahun 2019-2023.
Perencanaan Kabupaten Tangerang yang dituangkan kedalam RPJMD tahun 2019–2023 dimana Kecamatan Kemiri sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam RENSTRA tahun 2019-2023 untuk membantu mewujudkan visi Kabupaten Tangerang yakni: “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA”
Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya disusun Misi sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang sbb:
Misi 1 Meningkatkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat
Misi 2 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan
Misi 3 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan
Misi 4 Mengembangkan ekoonomi daerah yang berbasis Usaha Mikro,
Koperasi dan Industri. Kecil
Misi 5 Meningkatkan Tata Kelola, akses dan kualitas pelayanan public
Misi 6 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
Tujuan
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Kemiri Kabupaten TangerangTahun 2019-2023 adalah:
Sasaran
Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Kemiri menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra 2019-2023 adalah sebagai berikut :
IKU
Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kemiri yakni:
Perjanjian Kinerja
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, berikut ini dapat dijelaskan mengenai target kinerja pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah kecamatan Kemiri selama kurun waktu 2019 – 2023 :
No |
Tujuan |
Sasaran |
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran |
Definisi operasional |
Kondisi Awal Kinerja % %% |
Target Capaian %
|
Kondisi Akhir
|
||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
|||||||
1 |
Meningkatkan Perangkat Daerah
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nilai SAKIP Kecamatan |
Nilai AKIP Kecamatan |
49 |
60 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
79 |
|||
Meningkatkan sarana dan prasarana kantor dan kinerja ASN |
Prosentase penimgkatan sarana dan prasarana perkantoran dan kualitas ASN |
|
- |
- |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 % |
|||
2 |
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitasl, transpran dan akuntabel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkat desa dalam status berkembang |
Jumlah desa dalam status berkembang |
Indeks Desa Mebangun |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 desa |
|
|
|
|
Jumlah desa dengan laporan pertanggungjawaban baik |
Laporan keuangan Desa |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 desa |
|
|
|
|
Meningkatnya pelayanan publik |
Hasil IKM Kecamatan Kemiri |
75 |
80 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
89 |
|
|
|
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat |
Penurunan Timbunna sampah |
Menurunnya timbunan sampah |
4 |
5 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 titik |
|
|
|
|
Prpsentase jumlah infrastruktur dalam kondisi baik |
|
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 % |
|
|
|
Meningkatkan Tratib Umum |
Menurunnya pelanggaran Trantib Umum |
|
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
|
|
|
|
jumlah konflik sosial, ekonomi dan politik |
|
10 |
10 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
3 |
|
|
|
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat |
Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi pemebrdayaan masyarakat |
|
50 |
60 |
65 |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Meningkatnya Kinerja Inovasi Perangkat Daerah |
Meningkatkan Inovasi Kecamatan |
Inovasi yang diimplementasikan |
Inovasi yang dikembangkan |
- |
1 |
1 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 desa |
|
BAB II
KECAMATAN KEMIRI
TAHUN 2020
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemiri tahun 2020 disusun berdasarkan issu strategis pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang pada umumnya, khususnya di wilayah Kecamatan Kemiri. Sebagaimana kita maklumi bahwa pada tahun 2020 susunan organisasi SKPD Kecamatan se Kabupaten Tangeran tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Keluarahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, sbb :
1. Camat (Hadiyanto,Sip,MM)
( Amiyatun,SH )
Dengan demikian Renja Kecamatan Kemiri yang merupakan rangkuman keseluruhan program kerja tahunan akan disusun masing-masing Kasi dan Kasubag .
Rencana Kerja Kecamatan Kemiri tahun 2020 dapat dijelaskan sebagaimana berikut:
Program Pelayanan Umum Kecamatan
|
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN ) Tingkat Kecamatan Pendistribusian SPPT PBB P2 Pembinaan Adm Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pengolahan data dan informasi kependudukan di Kecamatan
|
134.000.000,00
80.000.000
2.610.000,00
216.610.000,00 |
|
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Peningkatan Kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dan kepahlawanan Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Kecamatan Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat ( KTS ) di Tingkat Kecamatan Fasilitasi PKK Kabupaten Tangerang
Jumlah |
0 7.525.000,00
0
0 14.979.500,00
22.504.500,00 |
Program Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan
|
Koordinasi penanganan ketertiban dan ketentraman Umum Fasilitasi dan Pendayagunaan perlindungan Masyarakat Jumlah |
7.500.000,00
3.700.000,00
11.200.000,00
|
Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan
|
Pembinaan aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang pengelolaan administrasi desa |
10.000.000,00 |
|
Evaluasi lapaoran Pertanggungjawaban Kepala Desa Penyelenggaraan Musrenbang Desa dan Kecamatan
Jumlah
|
1.500.000,00
70.000.000
81.500.000,00 |
|
|
|
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan
|
Pembangunan/peningkatan jalan keamatan Pembangunan/peningkatan jembatan penghubung jalan Kecamatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Turap/talud/brojong Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi Pembangunan sarana gedung wilayah Kecamatan Pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan parsarana olah raga Penataan Ruang ramah Anak Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perdesaan/Perkotaan JUMLAH
|
1.637.800.000,00 300.400.000
1.482.200.000 396.800.000 378.800.000,00 0
350.000.000,00
0
151.200.000,00 2.285.000.000,00 6.185.400.000,00
|
|
|
|
|
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
|
1 |
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
24.600.000 |
2. |
Penyusunan Laporan Keuangan |
8.000.000 |
|
Program Peningkatan Perencanaan SKPD FASILITASI PERENCANAAN SKPD |
15.000.000 |
3. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD |
28.000.000 |
4. |
Penyusunan rencana |
12.250.000 |
5 |
Penyusunan Basis data/Selayang pandang/Profil SKPD |
11.000.000 |
|
JUMLAH
|
66.250.000,00 |
Program Pengembangan Inovasi perangkat Daerah
1.Fasilitasi Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah 0
Program kerja sub bagian umum dan kepegawaian kecamatan Kemiri tahun 2020, antara
|
|
|
|
Program Pelayanan Adm Perkantoran |
|
1 |
Penyediaan Jasa surat Menyurat |
12.000.000 |
2. |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
133.800.000 |
3. |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
30.000.000 |
4. |
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
108.000.000 |
5. |
Penyediaan Alat Tulis Kantor |
28.250.000 |
6. |
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan |
10.155.000 |
7. |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor |
13.925.000 |
8. |
Penyediaan Peralatan Ruah Tangga |
22.000.000 |
9. |
Penyediaan Makan dan Minum |
10.000.000 |
10. |
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
25.000.000 |
11. |
Penyediaan jasa pengamanan Kantor |
72.000.000 |
|
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur |
|
12. |
Pemeliharaan rutin kendaraan operasional kebersihan |
84.500.000 |
13. |
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |
7.500.000 |
14. |
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor |
8.500.000 |
15. |
Penyediaan jasa kebersihan luar |
201.600.000 |
16. |
Penyediaan jasa perijinan dan operasional kendaraan dinas/jabatan |
22.410.000 |
|
|
|
|
JUMLAH |
324.510.000 |
No |
Tujuan |
Sasaran |
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran |
Definisi operasional |
Target |
|
||
2020 |
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|||
1 |
Meningkatkan Perangkat Daerah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Nilai SAKIP Kecamatan |
Nilai AKIP Kecamatan |
76 |
|
||||
Meningkatkan sarana dan prasarana kantor dan kinerja ASN |
Prosentase penimgkatan sarana dan prasarana perkantoran dan kualitas ASN |
|
75 |
|
||||
2 |
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitasl, transpran dan akuntabel
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkat desa dalam status berkembang |
Jumlah desa dalam status berkembang |
Indeks Desa Mebangun |
5 desa |
|
||
|
|
|
Jumlah desa dengan laporan pertanggungjawaban baik |
Laporan keuangan Desa |
5 desa |
|
||
|
|
|
Meningkatnya pelayanan publik |
Hasil IKM Kecamatan Kemiri |
86 |
|
||
|
|
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat |
Penurunan Timbunna sampah |
Menurunnya timbunan sampah |
3 |
|
||
|
|
|
Prpsentase jumlah infrastruktur dalam kondisi baik |
|
75 |
|
||
|
|
Meningkatkan Tratib Umum |
Menurunnya pelanggaran Trantib Umum |
|
4 |
|
||
|
|
|
jumlah konflik sosial, ekonomi dan politik |
|
7 |
|
||
|
|
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat |
Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi pemebrdayaan masyarakat |
|
75 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Meningkatnya Kinerja Inovasi Perangkat Daerah |
Meningkatkan Inovasi Kecamatan |
Inovasi yang diimplementasikan |
Inovasi yang dikembangkan |
7 |
|
||
NO |
PROGRAM |
ANGGARAN (Rp) |
KET |
1 |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
454.130.000 |
|
2 |
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur |
324.510.000 |
|
3 |
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
33.900.000 |
|
4 |
Program Peningkatan Perencanaan SKPD |
66.250.000 |
|
5 |
Program Inovasi Perangkat Daerah |
0 |
|
6 |
Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan |
81.500.000 |
|
7 |
Program pelayanan umum kecamatan |
216.610.000 |
|
8 |
Program peningkatan dan pememliharaan sarana prasarana di kecamatan |
6.185.400.000 |
|
9 |
Program ketemtraman dan ketertiban umum di kecamatan |
11.200.000 |
|
10 |
Program pemberdayaan masyarakat dan penegembangan ekonomi di kecamatan |
22.504.500 |
|
|
JUMLAH |
7.396.004.500 |
|
BAB III
RENCANA KERJA KECAMATAN KEMIRI
TAHUN 2021
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemiri tahun 2020 disusun berdasarkan issu strategis pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang pada umumnya, khususnya di wilayah Kecamatan Kemiri. Sebagaimana kita maklumi bahwa pada tahun 2021 susunan organisasi SKPD Kecamatan se Kabupaten Tangeran tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Keluarahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, sbb :
1. Camat (Hadiyanto,Sip.MM)
( Almiyatun ,SH )
Dengan demikian Renja Kecamatan Kemiri yang merupakan rangkuman keseluruhan program kerja tahunan akan disusun masing-masing Kasi dan Kasubag .
Rencana Kerja Kecamatan Kemiri tahun 2021 dapat dijelaskan sebagaimana berikut:
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
|
200.012.700
200.012.700 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah |
50.21.800
1.093.671.504
1.143.000.504
|
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah |
200.040.300
200.040.300
|
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
|
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
50.000.000 |
|
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Jumlah
|
99.996.200
149.996.200 |
|
|
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
|
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum JUMLAH
|
2.382.757.655
2.382.757.655
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|
1 |
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
30.950.000 |
2. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
76.743.000
|
3. |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
51.190.000 |
4. |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
|
4.052.358.386 |
5 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
29.950.000 |
|
JUMLAH
|
|
Program kerja sub bagian umum dan kepegawaian kecamatan Kemiri tahun 2021, antara
|
|
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
|
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
30.096.000 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
15.044.900 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
102.968.470 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
10.063.200 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
23.998.800 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
20.003.600 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
42.750.000 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
80.000.000 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
Pengadaan Mebel |
79.651.220 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
12.000.000 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri |
133.089.192 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
315.900.000 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
68.380.850 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
41.524.000 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
32.550.000 |
No |
Tujuan |
Sasaran |
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran |
Definisi operasional |
Target |
|
||
2020 |
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|||
1 |
Meningkatkan Perangkat Daerah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Nilai SAKIP Kecamatan |
Nilai AKIP Kecamatan |
76 |
|
||||
Meningkatkan sarana dan prasarana kantor dan kinerja ASN |
Prosentase penimgkatan sarana dan prasarana perkantoran dan kualitas ASN |
|
75 |
|
||||
2 |
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitasl, transpran dan akuntabel
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkat desa dalam status berkembang |
Jumlah desa dalam status berkembang |
Indeks Desa Mebangun |
5 desa |
|
||
|
|
|
Jumlah desa dengan laporan pertanggungjawaban baik |
Laporan keuangan Desa |
5 desa |
|
||
|
|
|
Meningkatnya pelayanan publik |
Hasil IKM Kecamatan Kemiri |
86 |
|
||
|
|
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat |
Penurunan Timbunna sampah |
Menurunnya timbunan sampah |
3 |
|
||
|
|
|
Prpsentase jumlah infrastruktur dalam kondisi baik |
|
75 |
|
||
|
|
Meningkatkan Tratib Umum |
Menurunnya pelanggaran Trantib Umum |
|
4 |
|
||
|
|
|
jumlah konflik sosial, ekonomi dan politik |
|
7 |
|
||
|
|
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat |
Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi pemebrdayaan masyarakat |
|
75 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Meningkatnya Kinerja Inovasi Perangkat Daerah |
Meningkatkan Inovasi Kecamatan |
Inovasi yang diimplementasikan |
Inovasi yang dikembangkan |
7 |
|
||
KODE REKENING |
PROGRAM /KEGIATAN |
PAGU 2021 |
07.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|
7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
7.01.01.2.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
76.743.000 |
7.01.01.2.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
30.950.000 |
7.01.01.2.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
51.190.000 |
7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
|
7.01.01.2.02.01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
4.052.358.386 |
7.01.01.2.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
29.950.000 |
7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
|
.01.01.2.05.02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
30.096.000 |
7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|
7.01.01.2.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
15.044.900 |
7.01.01.2.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
102.968.470 |
7.01.01.2.06.03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
10.063.200 |
7.01.01.2.06.04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
23.998.800 |
7.01.01.2.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
20.003.600 |
7.01.01.2.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
42.750.000 |
7.01.01.2.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
80.000.000 |
7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
7.01.01.2.07.05 |
Pengadaan Mebel |
79.651.220 |
7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
7.01.01.2.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
12.000.000 |
7.01.01.2.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri |
133.089.192 |
7.01.01.2.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
315.900.000 |
7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
7.01.01.2.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
68.380.850 |
7.01.01.2.09.02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
41.524.000 |
7.01.01.2.09.06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
32.550.000 |
07.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|
7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
7.01.01.2.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
300.000.000 |
07.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
|
7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
200.012.700 |
7.01.02.2.03 |
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |
|
7.01.02.2.03.01 |
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
2.382.757.655 |
7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
|
7.01.03.2.01.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
50.021.800 |
7.01.03.2.01.03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
1.093.671.504 |
7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
|
7.01.04.2.01.01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
200.040.300 |
07.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
|
7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
|
7.01.06.2.01.02 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
50.000.000 |
7.01.06.2.01.17 |
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
99.996.200 |
|
JUMLAH |
9.625.711.777 |
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penjelesan pada Bab III dan IV, dapat diambil kesimpulan bahwa pada TA 2020 terdapat 10 Program terdiri 44 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 11.140.300.000 sedangkan TA 2021 terdiri Belanja Langsung 4 Program 28 SUB kegiatan dengan pagu Anggaran Rp. 9.625.717.777
Pada TA 2021 SOTK Kecamatan Kemiri yakni :
Meskipun berkurangnya program, kegiatan dan pagu anggaran pada tahun 2021, diharapkan tetap mampu meningkatkan kesejahteraan para pegawainya, khususnya petugas keamanan dan para pesapon ( kebersihan luar luar ). Mereka semua sangat membantu dalam meningkatkan kinerja Kecamatan secara keseluruhan.
|
|
CAMAT KEMIRI,
NIP. 197406091999011001 |
Lampiran - lampiran